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問題已解決

某家具廠為增值稅一般納稅人,某年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售家具一批,取得不含稅銷售收入180000元; (2)受托為某賓館制作家俱一批,取得不含稅加工費(fèi)120000元; (3)從某學(xué)校收購一批舊座椅一批,收購價(jià)2000元;加工后售出,開具普通發(fā)票上注明含稅銷售額11300元; (4)本月購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額300000元,稅額39000元。 要求:根據(jù)上述資料,按序號(hào)回答下列問題,如有計(jì)算,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784961| 提問時(shí)間:2020 05/10 16:56
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 (1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000 (2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額=(180000加上120000加上11300/(1加上13%))*13%=40300 (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額=40300-39000=1300
2020 05/10 17:00
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