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問題已解決

我們公司19年12月份交啦10000的印花稅,沒有計提,分錄借應交稅費印花稅,貸銀行存款,現(xiàn)在匯算2019年所得稅,怎么調賬呢,老師?

84784956| 提問時間:2020 05/11 09:12
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費印花稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020 05/11 09:13
84784956
2020 05/11 09:15
那這筆費用在利潤表上是不是體現(xiàn)不出來,所得稅匯算清繳怎么處理
軼塵老師
2020 05/11 09:15
匯算清繳按照調整之后的處理 把這一筆加到去年的稅金附加里面
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