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問題已解決

老師,建筑小規(guī)模,2018年10月成立,年底有三個項目 暫估了成本,三個項目合并暫估的,有關(guān)系嗎? 以后是不是要每個項目分開暫估呀

84784979| 提問時間:2020 05/11 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建議分開,因為一般是需要核算單獨的項目成本。
2020 05/11 18:40
84784979
2020 05/11 18:45
老師,每個項目暫估的人工材料機械是不是也得分開,還是可以合并一起
郭老師
2020 05/11 18:46
按項目都得分開的,你工程施工二級科目設(shè)置,具體的項目結(jié)轉(zhuǎn)的時候,主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入也是設(shè)置項目。
84784979
2020 05/11 18:51
老師,我主營業(yè)務(wù)成本和收入沒有設(shè)置二級科目的 請問暫估a項目的成本會計分錄這么寫對嗎 借,工程施工合同成本暫估a項目 貸,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款某某公司 當月確認收入了 結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借工程施工合同成本暫估a項目 貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2020 05/11 18:54
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對,借主營業(yè)務(wù)成本貸,工程施工應(yīng)該是。
84784979
2020 05/11 18:56
收到,寫倒了。 老師,我項目暫估成本不分材料人工,到時候收到發(fā)票,紅沖這個分錄,再按實際的發(fā)票再細分可以嗎
郭老師
2020 05/11 18:57
可以的,主要是你能分出來就行。
84784979
2020 05/12 14:32
預(yù)付賬款B期末不平,差額怎么辦?一直掛賬嗎? 之前直接付給分包人,后來開票來了又重新走賬的,麻煩老師給我看看,該怎么調(diào)整分錄
郭老師
2020 05/12 14:36
你好,應(yīng)付帳款CDFG。這個是不是預(yù)付b的
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