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問題已解決

我公司對固定資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)盤虧,原值10000元,已計提折舊2400元,涉及到增值稅轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?

84785031| 提問時間:2020 05/13 16:01
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:待處理財產(chǎn)損益 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 (按比例計算) 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益
2020 05/13 16:02
84785031
2020 05/13 16:08
進項稅額轉(zhuǎn)出用(10000—2400)*增值稅稅率
許老師
2020 05/13 16:10
嗯嗯,是這樣計算的哦
84785031
2020 05/13 16:13
借:待處理財產(chǎn)損益8816 累計折舊2400 貸:固定資產(chǎn)10000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1216 這樣寫金額對嗎?
許老師
2020 05/13 16:15
如果當(dāng)時的固定資產(chǎn),是16%的進項稅 是這樣算的哦
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