問題已解決
老師你好,企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會計分錄怎么做?



借:銀行存款
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤。
2020 05/20 16:45

84784985 

2020 05/20 16:46
不記入以前年度損益調(diào)整可以嗎?金額也不算大?

maize老師 

2020 05/20 16:50
這個可以,這個可以,

maize老師 

2020 05/20 16:51
借所得稅費用 負數(shù) 貸應交稅費 負數(shù),借銀行 貸應交稅費

84784985 

2020 05/20 16:51
謝謝

maize老師 

2020 05/20 16:57
好的,我先回復別的學員了

84784985 

2020 05/20 17:00
老師請問企業(yè)收到就業(yè)局返回的失業(yè)金是干什么用的,是要發(fā)個職工嗎?

maize老師 

2020 05/20 17:05
不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

84784985 

2020 05/20 17:08
上帝收到 ,謝謝

maize老師 

2020 05/20 17:19
不好意思追問太多了,謝謝您理解和支持
