問題已解決
跨年度的應交稅費-應交增值稅-進賬稅額做錯了,如何調(diào)整



你好 具體是什么錯誤了
2020 05/26 13:36

84784998 

2020 05/26 13:39
去年把不是普通發(fā)票計入了進項 稅額

meizi老師 

2020 05/26 13:42
你好 意思是應該價稅合計入成本費用 你體現(xiàn)了進項稅了嗎

84784998 

2020 05/26 13:46
是的,原先在代理記賬那邊,記得較亂,他們調(diào)整的去年多計入的進項,借:營業(yè)外支出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,因為跨年度了對方說不能沖抵費用,就計入了營業(yè)外支出

meizi老師 

2020 05/26 13:51
你好 跨年走以前年度損益調(diào)整 不是直接走營業(yè)外支出的

84784998 

2020 05/26 14:00
老師,會計分錄要怎么操作,是否還會涉及到快年度的稅收問題

meizi老師 

2020 05/26 14:06
你好 你現(xiàn)在19年匯算了沒有 這些都是19年的賬嘛 你們要調(diào)不

84784998 

2020 05/26 14:22
19年匯算已經(jīng)做了,不想調(diào)整了

meizi老師 

2020 05/26 14:26
你好 那你就匯算做了 你營業(yè)外支出調(diào)增處理了 嗎

84784998 

2020 05/26 14:28
匯算清繳就到這個月底,如果調(diào)整了要下個月的賬務調(diào)整了

meizi老師 

2020 05/26 14:34
你好 那你就6月來調(diào)整吧 走以前年度損益調(diào)整來做 。

84784998 

2020 05/26 15:10
好的,具體會計分錄是不是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

meizi老師 

2020 05/26 15:15
你好 你要做負數(shù)哦 。 金額做負數(shù) 然后結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤去的
