問題已解決
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi),還是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)?



是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)? 管理費(fèi)用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020 05/26 15:23

84784953 

2020 05/26 15:25
貸方是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)嗎 還是借其他應(yīng)付款正數(shù)?

maize老師 

2020 05/26 15:37
貸其他應(yīng)付款這個負(fù)數(shù),
