問題已解決
小規(guī)模企業(yè)去年多開具了一張3%稅率的發(fā)票,這個月需要重新紅沖,不需要再開了。紅沖按3%稅率可以嗎?申報應該怎么申報,畢竟現(xiàn)在我享受疫情減按1%稅率增值稅。



你好,按3%紅沖,申報也是要按3%申報。
2020 05/28 18:50

84784973 

2020 05/28 19:41
那我現(xiàn)在享受1%稅率呀,還怎么申報?

黎老師 

2020 05/28 20:19
你好,季度開票不超過30萬,還是按3%申報,不按1%申報。

84784973 

2020 05/28 20:21
季度超過的

黎老師 

2020 05/28 20:39
你好,銷售額,按當月開具1%計算銷售額-3%沖紅銷售額,增值稅也是這么算。

84784973 

2020 05/28 20:42
減免的附表怎么填寫呢

黎老師 

2020 05/28 20:45
你好,我申報過一回,減免附表我填了,過不了,我直接就填主表。

84784973 

2020 05/28 20:48
你就填了2張表:一張主表,一張附表一含稅總額和不含稅那張?

黎老師 

2020 05/28 20:59
你好,按稅務機關的要求,附表一按3%計算填入,減免附件表是按2%計算填入。你按稅務機關要求填,不用按我的方法填。
