問題已解決
老師,我想問一下,我們這邊有一張去年的發(fā)票,開的有點問題,是1%的稅率,現(xiàn)在是3的稅率。紅沖之后還可以按照1%的稅率開具嗎?



你好,紅沖重新開都是可以按照1%。
2022 05/20 19:04

84785040 

2022 05/20 19:27
那我是需要在紅沖之后,直接按照正常的開票流程,直接選成1%的稅點?

郭老師 

2022 05/20 19:31
你好對的
是的
是這么做的

84785040 

2022 05/20 19:36
老師,那之后小規(guī)模季報時我應(yīng)該如何進行申報呢

郭老師 

2022 05/20 19:41
開了負數(shù)
重新開就是0
你有其他的業(yè)務(wù)嗎

84785040 

2022 05/20 19:45
這個季度好像暫時還沒有

郭老師 

2022 05/20 19:47
那就直接0申報就可以

84785040 

2022 05/20 19:48
開了負數(shù)發(fā)票,不是相當(dāng)于把去年的業(yè)務(wù)收入沖減掉,再開出來的正數(shù)發(fā)票不就算作是這個季度的開票數(shù),計算繳納增值稅了嗎?

郭老師 

2022 05/20 19:52
你好
負數(shù)加正數(shù)多少
負數(shù)不是這個月的嗎

84785040 

2022 05/20 19:56
好的,明白了。謝謝老師

郭老師 

2022 05/20 19:58
不用客氣
工作愉快
