問題已解決
老師你好:我6月暫入賬了一筆原材料,8月領(lǐng)用,9月份付款收到發(fā)票,我也紅沖了暫估的,但是原材料借方為什么會(huì)—649.10



那你暫估入賬的和你發(fā)票入賬的金額一致嗎
2020 06/03 17:11

84785022 

2020 06/03 17:16
不一致,暫估時(shí)是431651.49,實(shí)際是431002.39

馬老師 

2020 06/03 17:55
材料全部都領(lǐng)用了嗎

馬老師 

2020 06/03 17:55
等于你暫估多了金額
多出來的沖你領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)的成本

84785022 

2020 06/03 17:56
全部領(lǐng)用了

84785022 

2020 06/03 18:13
具體怎么沖

馬老師 

2020 06/04 07:16
材料你領(lǐng)用出去進(jìn)入成本了,多暫估了那就成本多了。材料出庫的分錄一樣,金額負(fù)數(shù),沖銷多余的

84785022 

2020 06/04 07:27
好的,謝謝

馬老師 

2020 06/04 07:41
不客氣的,麻煩給老師五星好評(píng)謝謝
