當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?



上期期末可以做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020 06/10 16:24

84785045 

2020 06/10 16:26
摘要一般怎么寫呢?本期抵了部分留抵是直接掛未交增值稅會(huì)自己抵消了是嗎

江老師 

2020 06/10 16:26
摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)本月留抵增值稅

84785045 

2020 06/10 16:31
好的謝謝

江老師 

2020 06/10 16:33
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
