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問題已解決
購入固定資產(chǎn),尾款未付,發(fā)票未開,可以暫估入賬?怎么樣做會(huì)計(jì)分錄?



借固定資產(chǎn)
貸銀行存款
應(yīng)付賬款
2020 06/11 10:40

84785040 

2020 06/11 10:44
尾款入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款比較好?

佟老師 

2020 06/11 11:06
計(jì)入應(yīng)付賬款科目做核算

84785040 

2020 06/11 11:08
發(fā)票未開,我想以不含稅價(jià)暫估入賬,那應(yīng)付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進(jìn)項(xiàng)稅額

84785040 

2020 06/11 11:09
因?yàn)槲以瓉砀对O(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?

佟老師 

2020 06/11 11:09
你進(jìn)項(xiàng)稅額可以找一個(gè)過渡科目,其他應(yīng)收款

84785040 

2020 06/11 11:17
因?yàn)槲以瓉砀对O(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的,現(xiàn)在設(shè)備已到貨,發(fā)票未開,雖然尾款未付,但是需要計(jì)提折舊,是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎?會(huì)計(jì)分錄要怎么做才比較正規(guī),比較好對(duì)賬?

佟老師 

2020 06/11 11:24
是的,預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),不是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn)
貸預(yù)付賬款
應(yīng)付賬款
