問(wèn)題已解決
上月暫估委托加工物資,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,問(wèn),本月收到發(fā)票之后如何做賬



你好,如果沒(méi)有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020 06/11 15:55

84784950 

2020 06/11 15:56
有差額,還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅金

84784950 

2020 06/11 15:57
我是不是寫(xiě) 借:委托加工物資-差額
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金
貸:應(yīng)付賬款 稅金+差額

84784950 

2020 06/11 15:58
后面貼上一張發(fā)票

QQ老師 

2020 06/11 16:59
你好,一般是原分錄紅字沖回,再按發(fā)票做藍(lán)字就可以。

84784950 

2020 06/11 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要原分錄沖回嗎

QQ老師 

2020 06/11 17:16
你好,是的,因?yàn)橛胁铑~都需要原分錄沖回。這樣做的話(huà),以后查賬比較清晰。

84784950 

2020 06/11 17:52
如果沒(méi)有差額呢

QQ老師 

2020 06/11 18:30
沒(méi)有差額的話(huà),如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。

84784950 

2020 06/11 18:31
就是還貼在上一個(gè)月做暫估的后面?

QQ老師 

2020 06/11 18:39
你好,可以直接貼在后邊,或者是按上面的賬務(wù)處理,原分錄沖回再做籃子。

84784950 

2020 06/11 18:42
沖回就是跟暫估有關(guān)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖回了?

QQ老師 

2020 06/11 19:25
你好!沒(méi)有差額不用沖

84784950 

2020 06/12 15:01
法人有好幾個(gè)公司,在一個(gè)公司做申報(bào)工資,還要在其他公司做工資申報(bào)嗎

QQ老師 

2020 06/12 15:05
你好,可以做工資,但是5000元的起征點(diǎn)只能在一個(gè)單位抵扣。次年要做個(gè)人所得稅匯算清繳。
