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問(wèn)題已解決

老師 我應(yīng)付賬款借方是負(fù)數(shù) 預(yù)付了一個(gè)設(shè)備款,我這個(gè)等到收到發(fā)票后怎么記賬呢?這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)是需要沖掉嗎?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/14 16:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到設(shè)備發(fā)票的時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020 06/14 16:34
84784984
2020 06/14 16:35
好的老師
bamboo老師
2020 06/14 16:35
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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