當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師你好我想問下我們公司用的是金蝶k3,購(gòu)買的原材料暫估這一塊怎么操作



你好
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款---暫估
等到下個(gè)月
借:原材料 紅沖
貸:應(yīng)付賬款---暫估 紅沖
2020 06/15 10:03

84785044 

2020 06/15 14:05
如果是已經(jīng)付了的款項(xiàng)呢是不是借:借:原材料
貸:銀行存款啊,那這樣就體現(xiàn)不了暫估了啊

王超老師 

2020 06/15 14:08
是的,這樣就體現(xiàn)不出暫估了
有的企業(yè)也是這樣做的,只是銀行存款換成其他應(yīng)付款了

84785044 

2020 06/15 15:06
那如果是用銀行存款支付的又想體現(xiàn)暫估的該怎么弄呢,如果計(jì)入其他應(yīng)付款的話流水就對(duì)不起來了

王超老師 

2020 06/15 15:48
這個(gè)就很難弄了,一般是要在備查簿里面登記的

84785044 

2020 06/15 17:22
就是我單獨(dú)再弄個(gè)備查賬簿單獨(dú)記著嗎

王超老師 

2020 06/15 17:32
是的,這個(gè)備查簿的作用就體現(xiàn)在這里的

84785044 

2020 06/15 20:17
老師我們是生產(chǎn)制造業(yè),那核算成本的時(shí)候人工工資是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資

王超老師 

2020 06/16 09:07
合適成本的時(shí)候要按照計(jì)提的啊。像今年由于疫情,很多企業(yè)都沒有辦法發(fā)工資,但是該計(jì)提的仍然是要計(jì)提的
