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問題已解決

老師你好我想問下我們公司用的是金蝶k3,購(gòu)買的原材料暫估這一塊怎么操作

84785044| 提問時(shí)間:2020 06/15 10:01
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估 等到下個(gè)月 借:原材料 紅沖 貸:應(yīng)付賬款---暫估 紅沖
2020 06/15 10:03
84785044
2020 06/15 14:05
如果是已經(jīng)付了的款項(xiàng)呢是不是借:借:原材料 貸:銀行存款啊,那這樣就體現(xiàn)不了暫估了啊
王超老師
2020 06/15 14:08
是的,這樣就體現(xiàn)不出暫估了 有的企業(yè)也是這樣做的,只是銀行存款換成其他應(yīng)付款了
84785044
2020 06/15 15:06
那如果是用銀行存款支付的又想體現(xiàn)暫估的該怎么弄呢,如果計(jì)入其他應(yīng)付款的話流水就對(duì)不起來了
王超老師
2020 06/15 15:48
這個(gè)就很難弄了,一般是要在備查簿里面登記的
84785044
2020 06/15 17:22
就是我單獨(dú)再弄個(gè)備查賬簿單獨(dú)記著嗎
王超老師
2020 06/15 17:32
是的,這個(gè)備查簿的作用就體現(xiàn)在這里的
84785044
2020 06/15 20:17
老師我們是生產(chǎn)制造業(yè),那核算成本的時(shí)候人工工資是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
王超老師
2020 06/16 09:07
合適成本的時(shí)候要按照計(jì)提的啊。像今年由于疫情,很多企業(yè)都沒有辦法發(fā)工資,但是該計(jì)提的仍然是要計(jì)提的
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