問題已解決
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額



你好 需要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020 06/18 10:03

84784953 

2020 06/18 10:04
老師,可以說一下具體的分錄嗎?借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎?

84784953 

2020 06/18 10:04
然后月底再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入本年利潤

meizi老師 

2020 06/18 10:07
你好 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 嗯 是的 在以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤去 不是及本年利潤 哦

84784953 

2020 06/18 10:18
謝謝老師

meizi老師 

2020 06/18 10:24
沒事希望能幫到你
