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一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務(wù)處理了,怎么做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有余額?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅820 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?

84784961| 提問時間:2016 06/23 09:43
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84784961
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。一個三級,一個二級。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級不平啊。
2016 06/23 09:51
趙老師
2016 06/23 09:47
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目借貸方是平的.
趙老師
2016 06/23 09:58
進(jìn)項稅(包括減免稅)與銷項稅(包括進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)差額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 或者相同的分錄做負(fù)數(shù)
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