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請問老師賓館住宿業(yè)月末要做哪些計提,攤銷,結(jié)轉(zhuǎn)



你好月末要計提附加稅 、工資 、社保 、無形資產(chǎn)攤銷、無形資產(chǎn)折舊 、易耗品的攤銷等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤去
2020 06/30 10:55

84785018 

2020 06/30 10:58
房租攤銷怎么做分錄

meizi老師 

2020 06/30 11:02
你好 一年內(nèi)的 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分攤 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款

84785018 

2020 06/30 11:07
請問老師租金假如一年是60萬,目前只交了3個月,這幾個月沒交,怎樣分攤記賬

meizi老師 

2020 06/30 11:16
你好 那你就按租期 繳納了做分攤 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分攤 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款 沒繳納的部分 做借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款

84785018 

2020 06/30 11:25
請問老師賓館的水電費已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費用

84785018 

2020 06/30 11:28
發(fā)放賓館的服務(wù)員工資的記賬分錄怎么做

meizi老師 

2020 06/30 11:30
你好 計入主營業(yè)務(wù)成本。 工資計入主營業(yè)務(wù)成本-工資

84785018 

2020 06/30 14:34
請問老師賓館的水電費已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費用

meizi老師 

2020 06/30 14:36
你好 賓館的水電費可以計入主營業(yè)務(wù)成本
