問題已解決
1.政府單位報廢了到期的固定資產,沒有收入,凈值也為0,會計分錄怎么做? 2.清理固定資產發(fā)現(xiàn)固定資產系統(tǒng)和財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致,怎么出分錄調賬?



借 累計折舊
貸 固定資產
直接這樣轉銷處理的。
不一致,你是哪兩個 科目 不一致,直接用分錄對銷調整就可以了。
固定資產清理 和還有另外的科目 是哪一個,直接對調。
2020 07/01 21:48

1.政府單位報廢了到期的固定資產,沒有收入,凈值也為0,會計分錄怎么做? 2.清理固定資產發(fā)現(xiàn)固定資產系統(tǒng)和財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致,怎么出分錄調賬?
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