問(wèn)題已解決
老師,確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了增值稅,但下個(gè)月申報(bào)時(shí),免稅了,那這個(gè)計(jì)提的增值稅怎么做賬務(wù)處理呢



好的,謝謝
2020 07/07 13:00

小林老師 

2020 07/07 12:58
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。

小林老師 

2020 07/07 13:11
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!
