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問(wèn)題已解決

差額申報(bào)納稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 11:01
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅抵減 貸:應(yīng)付賬款
2020 07/08 11:05
84785016
2020 07/08 11:17
就是差額的那部分稅額沖了成本費(fèi)用對(duì)吧
軼塵老師
2020 07/08 11:19
是的 你的理解正確!
84785016
2020 07/08 11:20
多謝老師
軼塵老師
2020 07/08 11:28
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
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