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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司交房租費(fèi),物業(yè)費(fèi),后收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該如何處理?



借其他應(yīng)付款貸銀行,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 07/10 10:28

84784981 

2020 07/10 10:34
支付房租,物業(yè)費(fèi)
借:應(yīng)付賬款—房租/物業(yè)費(fèi)/某某公司
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí):(專票)
借:管理費(fèi)用——物業(yè)費(fèi)/房租
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

maize老師 

2020 07/10 10:43
可以,可以,可以,可以

84784981 

2020 07/10 10:50
好的!2019年10月份的會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,這個(gè)月做調(diào)整(原會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用 貸銀行存款)
調(diào)整的分錄:
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
然后做正確的會(huì)計(jì)分錄?這樣處理對(duì)嗎?

maize老師 

2020 07/10 10:57
借銀行 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝
