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老師您好,我公司是小規(guī)模,5.29成立,6月有一筆收入,我做的是預(yù)收賬款,7月再確認(rèn)收入可以嗎?



你好,6月有一筆收入,既然是6月份的收入,正常應(yīng)當(dāng)在6月份就確認(rèn)收入,而不是放到7月份才確認(rèn)收入的
2020 07/15 18:16

84785042 

2020 07/15 18:18
公司剛成立沒有費(fèi)用發(fā)票,老會計(jì)說可以放預(yù)收賬款下個月再確認(rèn)收入

鄒老師 

2020 07/15 18:19
你好,6月有一筆收入,既然是6月份的收入,正常應(yīng)當(dāng)在6月份就確認(rèn)收入,而不是放到7月份才確認(rèn)收入的
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)
老會計(jì)說的不一定就都是正確的

84785042 

2020 07/15 18:21
好的,老師,公司5.29才成立,現(xiàn)6月沒有申報(bào)5月的個稅,這個是要去補(bǔ)報(bào)嗎?

鄒老師 

2020 07/15 18:21
你好,需要去稅局做5月份個人所得稅的補(bǔ)充申報(bào)的

84785042 

2020 07/15 18:27
那6月的可以正常在網(wǎng)上申報(bào)嗎

84785042 

2020 07/15 18:28
老師,公司成立,目前還沒有注入實(shí)收資本,也沒有簽訂其他什么合同,那印花稅我只用申報(bào)營業(yè)執(zhí)照正本和副本就可以了嗎?

鄒老師 

2020 07/15 18:30
你好,6月的可以7月份在網(wǎng)上正常申報(bào)的
營業(yè)執(zhí)照只需要按正本申報(bào)印花稅,副本是免征的

84785042 

2020 07/15 18:36
老師,現(xiàn)在疫情期間小規(guī)模按1%繳納增值稅,我網(wǎng)上申報(bào)增值稅顯示的是按3%,不過公司沒超過30萬免征,這個有影響嗎?計(jì)入營業(yè)外收入的免征增值稅我是按1%還是3%呢

鄒老師 

2020 07/15 18:48
你好,需要按1%申報(bào)才是的
減免的增值稅=含稅金額/1.01*1%,而不是含稅金額/1.03*3%

84785042 

2020 07/15 18:50
我在電子稅務(wù)局申報(bào)的時候,表格自動按照3%計(jì)算的,這個有影響嗎?

鄒老師 

2020 07/15 18:51
你好,有影響,屬于稅率不正確

84785042 

2020 07/15 18:56
那這個怎么弄呢,電子稅務(wù)申報(bào)表的那個稅額是自動生成的,修改不了。老師,營業(yè)執(zhí)照怎么申請印花稅呢

鄒老師 

2020 07/15 18:57
你好,你可以去稅局大廳填寫申報(bào)表申報(bào)第二季度的增值稅
營業(yè)執(zhí)照印花稅 可以通過電子稅務(wù)局申報(bào)繳納的

84785042 

2020 07/15 19:00
我剛剛已經(jīng)申報(bào)了增值稅了,已經(jīng)填寫提交了。

84785042 

2020 07/15 19:01
老師,這個怎么填寫呢

鄒老師 

2020 07/15 19:03
你好
資金賬簿根據(jù)你賬面(實(shí)收資本+資本公積)合計(jì)金額填寫申報(bào)
購銷合同印花稅按(購進(jìn)合同含稅+銷售合同含稅)金額填寫申報(bào)

84785042 

2020 07/15 19:06
沒有實(shí)收資本入賬,也沒有購銷合同,表格第一列的計(jì)稅金額怎么填寫呢?填寫之后沒有自動生成需要繳納的印花稅

鄒老師 

2020 07/15 19:08
你好,沒有實(shí)收資本入賬,也沒有購銷合同
那這里兩個的印花稅計(jì)稅依據(jù)就是按0填寫申報(bào)的

84785042 

2020 07/15 19:29
老師,我的文化事業(yè)建設(shè)稅為什么申報(bào)不了啊

鄒老師 

2020 07/15 19:30
你好,你申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅的時候,提示什么原因無法申報(bào)呢?
