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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公賬付給股東,備注稿酬,演出費(fèi)等勞務(wù)收入,該怎么做分錄,沖其它應(yīng)付款股東,可以嗎



你好 股東不是員工的話 你們要讓股東開(kāi)發(fā)票給你們 代扣代繳個(gè)稅的 借管理費(fèi)用或者成本-稿酬費(fèi) 貸銀行存款 或者其他應(yīng)付款
2020 07/28 11:10

84784958 

2020 07/28 11:11
股東是員工

meizi老師 

2020 07/28 11:15
如果是員工的話 就計(jì)入工資表 一起來(lái)做賬 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 等 即可

84784958 

2020 07/28 11:17
是房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)

84784958 

2020 07/28 11:17
小規(guī)模納稅人

meizi老師 

2020 07/28 11:18
你好 一樣的 分錄也是這樣來(lái)做的
