問題已解決
老師好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出憑證怎么做



你好 你之前分錄怎么做的 這樣好判斷借方科目怎么寫
2020 07/30 10:50

84784994 

2020 07/30 10:52
進(jìn)項轉(zhuǎn)出該怎么做

meizi老師 

2020 07/30 10:55
現(xiàn)在做 借銷售費用 390 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出390 然后做紅沖 借銷售費用-3390 貸銀行存款3390

84784994 

2020 07/30 10:58
我是照著我前兩步往下做嗎?我紅沖費用的那筆憑證是不是不對

meizi老師 

2020 07/30 11:00
你好 是的 你要按我上面寫的。 先轉(zhuǎn)進(jìn)項稅到銷售費用去 在做紅沖

84784994 

2020 07/30 11:05
為什么是借銷售費用390呢?不是應(yīng)該借進(jìn)項稅額390嗎?

meizi老師 

2020 07/30 11:07
你好 你想下 你進(jìn)項稅是390 現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證了無法抵扣 你是不是要把390元轉(zhuǎn)到費用里面去

84784994 

2020 07/30 11:32
老師好,那我這樣做可以嗎?借銀行存款3390. 貸銷售費用-3000,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-390

meizi老師 

2020 07/30 11:34
你好 不能的 按我上面寫的來轉(zhuǎn)出 先轉(zhuǎn)到費用去 在紅沖

84784994 

2020 07/30 11:35
為啥必須要先轉(zhuǎn)到費用里才可以

meizi老師 

2020 07/30 11:36
你好 你就當(dāng)收到普票 這個進(jìn)項稅不可以抵扣 要先把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)費用去 在紅沖

84784994 

2020 07/30 11:37
對方會給我們開一張紅字發(fā)票,不能這樣做嗎?

84784994 

2020 07/30 11:41
對方要是給我們開的是負(fù)數(shù)的呢?

meizi老師 

2020 07/30 11:47
你好 你轉(zhuǎn)出后要做轉(zhuǎn)出申報的 不是直接去沖你進(jìn)項稅金額 。 不然進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在你賬務(wù)里面根本沒用這個科目 到時你賬上申報就不一致了

84784994 

2020 07/30 12:04
什么是轉(zhuǎn)出申報?。?/div>

meizi老師 

2020 07/30 12:08
你好 你們開了紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄 。 同時次月做轉(zhuǎn)出申報


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