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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,請(qǐng)問(wèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額需要怎么做分錄



你好
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020 07/30 14:14

84784979 

2020 07/30 14:22
原分錄是:借庫(kù)存商品 ,貸:庫(kù)存商品(暫估) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 然后最后是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄。
營(yíng)業(yè)外支出是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)差異0.01導(dǎo)致的
那需要怎么紅沖原分錄呢

立紅老師 

2020 07/30 14:24
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) ——這個(gè)是轉(zhuǎn)哪里去了;然后現(xiàn)在是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么

84784979 

2020 07/30 14:32
做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),但是我沒紅沖之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄 不知道如何沖 上面發(fā)給你的那筆 就是錯(cuò)誤發(fā)票的分錄
對(duì) 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

立紅老師 

2020 07/30 14:40
你好,
借庫(kù)存商品 ,貸:庫(kù)存商品(暫估) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
您是說(shuō)這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的,如果是錯(cuò)誤的,做紅字的分錄沖銷就可以;

84784979 

2020 07/30 14:43
但是有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)需要怎么紅沖 沖這個(gè)的話 不是就會(huì)造成待認(rèn)證有余額

立紅老師 

2020 07/30 14:46
你好,期末將待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。
