問題已解決
老師,之前這樣做賬,借管理費用修理700 貸銀行存款700 哪知后面開了專票,比如進(jìn)項是80,如果想抵扣,現(xiàn)在怎么做賬



您好,,可以把進(jìn)項調(diào)整出來,借進(jìn)項貸管理費用,
2020 08/03 09:28

84784959 

2020 08/03 09:31
是啊,知道啊,問題是700就是不含稅價。80的進(jìn)項啊

玲老師 

2020 08/03 09:33
您好,那把前面那筆700元的分錄紅沖,然后按照后面實際開來專用發(fā)票的金額入賬進(jìn)項單獨體現(xiàn)

84784959 

2020 08/03 10:30
但是銀行700了,就等于多出了個進(jìn)項記入什么科目,借管理費用 700進(jìn)項稅額 80 貸 銀行存款700

玲老師 

2020 08/03 10:33
實際應(yīng)該是780,您只付了700,您把80掛應(yīng)付賬款

84784959 

2020 08/03 21:27
我說的是一級商品編碼

玲老師 

2020 08/03 21:30
您好,您追問錯了吧?
