問題已解決
應交稅金-應交增值稅-減免稅款這個科目月末怎么結轉(zhuǎn)平呢



你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了呢
2020 08/04 15:16

84784958 

2020 08/04 15:18
老師已經(jīng)結轉(zhuǎn)到應額外收入了

王晶老師 

2020 08/04 15:19
嗯嗯,那在把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤就行

84784958 

2020 08/04 15:23
但是應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這科目是有余數(shù)的呀
沒有結轉(zhuǎn)平

王晶老師 

2020 08/04 15:38
不會的呢,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,,應交稅費增值稅減免稅額

84784958 

2020 08/04 15:44
老師銀行存款就沒有的呀

王晶老師 

2020 08/04 15:45
就是做收入的時候,貸方做應交稅費,這個科目,借方也可以是應收賬款
