問題已解決
你好,暫估的成本是不是只能當(dāng)年調(diào)整當(dāng)年的,比如2019年的成本發(fā)票沒有回來,現(xiàn)在回來了能調(diào)嗎?跨年了



不是,你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 08/05 08:17

84784960 

2020 08/05 08:20
但是我之前很多發(fā)票沒有回來的?
這個怎么弄呀而且沒有做以前年度調(diào)整,上個月19年12月份發(fā)票回來我還直接沖的呢,因為之前的會計都沒有做調(diào)整

84784960 

2020 08/05 08:21
當(dāng)時進貨沒有進庫存直接銷售出去了,而且有的到現(xiàn)在票都沒有回來呢

maize老師 

2020 08/05 08:24
你們之前不是暫估嗎,只是差額沖掉和補上,沒有不影響本年利潤做借未分配利潤 貸庫存商品

84784960 

2020 08/05 08:25
我做的分錄是借庫存負數(shù),貸應(yīng)付賬款負數(shù),然后在再按照正確的做的

84784960 

2020 08/05 08:27
比如19年8月暫估的發(fā)票發(fā)票現(xiàn)在回來320,這個月怎么入賬呢

84784960 

2020 08/05 08:29
而且我沒有做借未分配利潤,貸庫存商品這一步呢,這個怎么辦呢?

maize老師 

2020 08/05 08:29
重新做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本?沒有就做借未分配利潤 貸庫存商品

84784960 

2020 08/05 08:31
未分配利潤,貸庫存這個數(shù)從哪里來?這個數(shù)怎么核算出來呢

maize老師 

2020 08/05 08:54
你這個之前那個不是做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嗎,根據(jù)這個單價和銷售數(shù)量算出來額

84784960 

2020 08/05 08:59
假如我這個月回來315.93的發(fā)票是不是直接借:庫存-315.93,貸應(yīng)付賬款-315.93,然后借:庫存:279.58,進項稅:36.35,貸:應(yīng)付賬款:315.93,再借:未分配利潤:279.93,貸:庫存279.93

maize老師 

2020 08/05 09:09
是的,要是19年都銷售話,是的

84784960 

2020 08/05 09:11
那6月份19有5000左右的發(fā)票回來我直接沖了重新做賬的,這個該怎么弄?

maize老師 

2020 08/05 09:18
和你上面寫分錄是一樣的這個,主要是這個19年之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎?

84784960 

2020 08/05 09:20
但是我們沒有做以前年度損益調(diào)整呀,假如我19年2萬發(fā)票沒有回來,今年陸續(xù)回來了,是不是得先做一個以前年度損益調(diào)整的分錄呀

maize老師 

2020 08/05 09:29
你看你19年做嗎,沒有做才做這個,未分配利潤,沒有以前年度損益調(diào)整,直接做未分配利潤就可以

84784960 

2020 08/05 09:47
只有一個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的分錄,別的都沒有

maize老師 

2020 08/05 09:51
不是,我問之前賬上有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣沒有嗎,借未分配利潤 貸庫存商品,那這個成本是19年話

84784960 

2020 08/05 09:54
都做了借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品了

maize老師 

2020 08/05 10:05
那你這個只是結(jié)轉(zhuǎn)有誤做借借未分配利潤 貸庫存商品 多了做借庫存商品 貸未分配利潤

maize老師 

2020 08/05 10:06
差額部分做這個,不是全部做這個

84784960 

2020 08/05 10:10
但是當(dāng)時發(fā)票沒有回來怎么知道哪些有沒有差額呀!只能按照暫估的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本呀

maize老師 

2020 08/05 10:16
那是根據(jù)不含稅去暫估額,不是有合同嗎,有對賬單嗎,根據(jù)這個去做賬的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,有差額,你只需要按差額部分做上面分錄就可以
