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問題已解決

老師,固定資產(chǎn)提完了,余額表還掛著固定資產(chǎn)借方3600,累計折舊貸方3600,這個應(yīng)該怎么清掉?

84785041| 提問時間:2020 08/05 11:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用么
2020 08/05 11:28
84785041
2020 08/05 11:30
都是老賬了,我也沒翻賬本,
84785041
2020 08/05 11:30
不知道是些啥東西
bamboo老師
2020 08/05 11:31
借:累計折舊 3600 貸:固定資產(chǎn) 3600
84785041
2020 08/05 12:01
如果還在使用應(yīng)該是怎么樣的
bamboo老師
2020 08/05 12:07
還在使用就不需要做分錄 掛賬就好了
84785041
2020 08/05 12:09
哦哦那還需要做固定資產(chǎn)清理嗎
bamboo老師
2020 08/05 12:09
暫時不需要做固定資產(chǎn)清理
84785041
2020 08/05 12:09
報廢的時候再做對吧
bamboo老師
2020 08/05 12:10
是的 報廢的時候再做
84785041
2020 08/05 12:10
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 08/05 12:12
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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