問題已解決
老師,固定資產(chǎn)提完了,余額表還掛著固定資產(chǎn)借方3600,累計折舊貸方3600,這個應(yīng)該怎么清掉?



您好
請問固定資產(chǎn)還在繼續(xù)使用么
2020 08/05 11:28

84785041 

2020 08/05 11:30
都是老賬了,我也沒翻賬本,

84785041 

2020 08/05 11:30
不知道是些啥東西

bamboo老師 

2020 08/05 11:31
借:累計折舊 3600
貸:固定資產(chǎn) 3600

84785041 

2020 08/05 12:01
如果還在使用應(yīng)該是怎么樣的

bamboo老師 

2020 08/05 12:07
還在使用就不需要做分錄 掛賬就好了

84785041 

2020 08/05 12:09
哦哦那還需要做固定資產(chǎn)清理嗎

bamboo老師 

2020 08/05 12:09
暫時不需要做固定資產(chǎn)清理

84785041 

2020 08/05 12:09
報廢的時候再做對吧

bamboo老師 

2020 08/05 12:10
是的 報廢的時候再做

84785041 

2020 08/05 12:10
好的謝謝老師

bamboo老師 

2020 08/05 12:12
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
