問題已解決
老師,問一下我們單位是市場,租金先收了半年的,做了預(yù)收,現(xiàn)在來開發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬



一、 開具發(fā)票當(dāng)月,按發(fā)票當(dāng)月確認收入,就是按開具發(fā)票的金額確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
二、預(yù)收租金時的分錄是:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
三、開具發(fā)票時的分錄是:
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020 09/03 14:40

84784997 

2020 09/03 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本也不會做,請老師指教,新手

江老師 

2020 09/03 14:56
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:累計折舊
