問題已解決
我單位一位職員2019年3月已經(jīng)調(diào)走,事業(yè)單位預(yù)算2019獎(jiǎng)金,把2019年全年獎(jiǎng)金都預(yù)算到我單位。按理我們只承擔(dān)3個(gè)月的獎(jiǎng)金,但預(yù)算說給我們撥了就讓我們代發(fā)就行了。那這個(gè)分錄該如何處理啊



你好,同學(xué),這個(gè)不影響就是說,你實(shí)際收到了的這個(gè)資金,你就全額作為收入支付的,包括你實(shí)際承擔(dān)的代發(fā)的,全額作為你的這個(gè)支出就可以了。
2020 09/15 10:53

陳詩晗老師 

2020 09/15 10:54
借,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度
貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度
借,零余額賬戶用款額度
貸,財(cái)政撥款收入
其他應(yīng)付款
借,單位管理費(fèi)用
其他應(yīng)付款
貸,零余額賬戶用款

84784969 

2020 09/15 11:27
現(xiàn)在財(cái)務(wù)會計(jì)不是要計(jì)提蠻,那管理費(fèi)用不是就需增加了

84784969 

2020 09/15 11:27
只有3個(gè)月的算我們的

陳詩晗老師 

2020 09/15 11:48
財(cái)務(wù)會計(jì)這一邊,后面分錄是分別處理的,你單位承擔(dān)的就計(jì)入費(fèi)用,不是單位承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)付款。

84784969 

2020 09/15 14:16
那我們的財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入就一致了喔.上面的從錄

84784969 

2020 09/15 14:29
這個(gè)就是上面的分錄

陳詩晗老師 

2020 09/15 16:32
是的,你這個(gè)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),這里就支付費(fèi)用的金額就會不一樣,你到時(shí)候需要在這個(gè)調(diào)整的時(shí)候單獨(dú)處理一下。

84784969 

2020 09/15 16:45
怎么處理啊,沒懂起意思

陳詩晗老師 

2020 09/15 17:18
就是你這個(gè)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)這里有差異,那么差異,你在最后結(jié)賬的時(shí)候你說明一下就可以了
