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問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)向客戶(hù)提供技術(shù)咨詢(xún),技術(shù)服務(wù)的,但有時(shí)候提供的服務(wù)是委托第三方出具的技術(shù)報(bào)告,企業(yè)只收取扣除向第三方支付的款項(xiàng)后的金額,,,,這種情形可以適用差額征稅開(kāi)具增值稅普通發(fā)票嗎?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/30 11:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)沒(méi)有看到可以差額征稅的。 要按實(shí)際金額來(lái)做賬收入 支付出去的做成本。
2020 09/30 11:29
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