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#提問#老師,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了怎么申報(bào)啊

84785012| 提問時(shí)間:2020 10/16 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了,就按進(jìn)項(xiàng)稅額留抵申報(bào)就是了?
2020 10/16 17:29
84785012
2020 10/16 17:29
老師,那多出的就是作為增值稅留底稅額嗎
鄒老師
2020 10/16 17:29
你好,是的,是這樣的?
84785012
2020 10/16 17:30
老師,報(bào)表怎么填呢
84785012
2020 10/16 17:30
直接那個(gè)多出的就是作為留底稅額填寫嗎
鄒老師
2020 10/16 17:31
你好,按進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)附表的填寫,然后那個(gè)多出的就是作為留底稅額在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額欄次體現(xiàn)就是了
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