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#提問#老師,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了怎么申報(bào)啊



你好,增值稅銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅成負(fù)數(shù)了,就按進(jìn)項(xiàng)稅額留抵申報(bào)就是了?
2020 10/16 17:29

84785012 

2020 10/16 17:29
老師,那多出的就是作為增值稅留底稅額嗎

鄒老師 

2020 10/16 17:29
你好,是的,是這樣的?

84785012 

2020 10/16 17:30
老師,報(bào)表怎么填呢

84785012 

2020 10/16 17:30
直接那個(gè)多出的就是作為留底稅額填寫嗎

鄒老師 

2020 10/16 17:31
你好,按進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)附表的填寫,然后那個(gè)多出的就是作為留底稅額在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額欄次體現(xiàn)就是了
