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老師月末計提增值稅會計分錄?借應交稅費增值稅 轉出未交增值稅 代 應交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應交稅費-轉出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?



還有這個前面你看截圖這個說明,有銷項稅額和進項稅額結轉
2020 10/27 06:47

84784986 

2020 10/27 10:20
老師一般計稅,我不把進項稅額 和銷項稅額轉到未交增值稅可以嗎 直接如果當月需要繳納 直接一筆 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,然后代 應交稅費 未交增值稅可以嗎? ,這樣就會一直有余額對吧?。±蠋?/div>

maize老師 

2020 10/27 10:22
最好是按月結轉,你不按月,我看學員反饋這個最后你結轉和申報表對不上,到時候還需要查,

84784986 

2020 10/27 10:22
老師比如進項2銷項5,進項轉出1那我當月 應交稅費 5-2+1是這樣計算嗎老師? 老師如果簡易計稅的話,怎樣計提,怎樣繳納,是不是和一般區(qū)分開?不理解

84784986 

2020 10/27 10:29
老師如果我當月只有進項,沒有銷項,只做一筆結轉就行了吧,借轉出未交 代 進項稅額 。老師假如我們是老項目的話,不用抵扣進項,我月末怎么做呢?

maize老師 

2020 10/27 10:30
借銷項稅額5 進項稅額轉出1 ,貸進項稅額 2 ,轉出未交增值稅5+1-2 ,借轉出未交增值稅,5+1-2?貸未交增值稅5+1-2?? 簡易計稅,這個有收入做貸簡易計稅,這個交稅做借簡易計稅,貸銀行,和一般計稅需要分開


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老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄:
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄:
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅
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貸:應交稅費-未交值稅稅
2、次月繳納發(fā)錄:借:應交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
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