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問題已解決

小規(guī)模公司,一直沒有賬務(wù),突然接了一個(gè)20萬的業(yè)務(wù),正常開票就可以是吧,增值稅不用交稅吧,其他稅需要交嗎 ?

84785044| 提問時(shí)間:2020 11/04 16:14
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常開票就可以了,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,季度銷售額不超過30萬,免征增值稅的。 現(xiàn)在沒有地稅一說。
2020 11/04 16:15
84785044
2020 11/04 16:17
也沒有其他的稅費(fèi)吧,企業(yè)所得稅啥的也沒有是吧?
汪晨老師
2020 11/04 16:18
所得稅正常繳納的。只是免征增值稅及附加稅
84785044
2020 11/04 16:22
所得稅的話,只有這個(gè)業(yè)務(wù)的話,大概是要交多少錢的所得稅呢?
汪晨老師
2020 11/04 16:23
你好,按照利潤(rùn)的25%的適用稅率繳納的,
84785044
2020 11/04 16:24
那如果就是做做賬,把利潤(rùn)做的少一些,就不用交納那么多的稅費(fèi)了是嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:25
你好,利潤(rùn)少,所得稅就少交。
84785044
2020 11/04 16:25
哦哦,如果做賬的話,我可以通過什么項(xiàng)目來把利潤(rùn)做少一些呢?
汪晨老師
2020 11/04 16:26
你好,不可以以各種賬務(wù)處理規(guī)避利潤(rùn),逃避稅款。需要據(jù)實(shí)繳納。
84785044
2020 11/04 16:26
我這個(gè)之前的利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)值來著
汪晨老師
2020 11/04 16:27
你好,以前是虧損,現(xiàn)在有利潤(rùn),可以彌補(bǔ),不需要納稅
84785044
2020 11/04 16:27
那但是有其他的一些支出呀,我是說的這個(gè)意思呢
汪晨老師
2020 11/04 16:28
只要以前年度的利潤(rùn)虧損大于這次的利潤(rùn),就不需要納稅
84785044
2020 11/04 16:28
是進(jìn)賬了20萬,但是利潤(rùn)不一定有20萬,所以我說的意思是,有些其他的費(fèi)用,我可以做進(jìn)費(fèi)用的是吧
84785044
2020 11/04 16:30
哦哦好的,明白了 ,謝謝
汪晨老師
2020 11/04 16:30
你好,你正常記賬,費(fèi)用入費(fèi)用,收入入收入,年終看實(shí)際利潤(rùn)即可。
84785044
2020 11/04 16:34
就是利潤(rùn)表上的所得稅欄是吧
84785044
2020 11/04 16:35
我剛才看了,好像是不大夠,才負(fù)數(shù)2000多的數(shù)據(jù),那這樣的話,一進(jìn)賬20萬的話,就得交 20萬*25%=5萬的企業(yè)所得稅嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:41
你好,所得 稅按照季度預(yù)繳,年終匯算清繳,并不是單單看一筆業(yè)務(wù)的利潤(rùn)
84785044
2020 11/04 16:45
嗯呢,我大概知道, 我想合理做賬,可以少交一些企業(yè)所得稅。支出費(fèi)用例如:工人勞務(wù)費(fèi),薪資,購買水泥大件,等,大部分都是沒有發(fā)票的這種,可以做 其他應(yīng)付款項(xiàng),可以做費(fèi)用成本嗎?
汪晨老師
2020 11/04 16:47
你好,沒有發(fā)票的不能進(jìn)費(fèi)用。
84785044
2020 11/04 16:48
那發(fā)工資的呢?工資勞務(wù)費(fèi)這種的話,也是沒有發(fā)票的呢
汪晨老師
2020 11/04 16:49
正常公司員工的工資不需要發(fā)票,外聘的勞務(wù)費(fèi)需要發(fā)票
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