當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師一個(gè)單位是我們供貨商 也是我們的客戶,我們給對(duì)方開(kāi)票 分錄能這么寫(xiě)嗎? 借:應(yīng)付賬款-xx 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,銷項(xiàng) 他們給我們開(kāi)票: 借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)付賬款-xx



你好,不能,要借應(yīng)收賬款,
2020 12/02 10:00

84784980 

2020 12/02 10:04
我們銷售都不付錢(qián) 都是抵原材料的

莊老師 

2020 12/02 10:57
你好,抵原材料時(shí),借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,

84784980 

2020 12/02 15:51
那為什么不能直接用應(yīng)付賬款抵消呢

莊老師 

2020 12/02 15:53
你好,賬務(wù)處理不能那樣做的,
