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問(wèn)題已解決

上月有申請(qǐng)出口貨物己補(bǔ)稅(未退稅)證明申請(qǐng),這個(gè)月免抵退申報(bào)這單退運(yùn)要怎么處理?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/05 14:42
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好,您說(shuō)已經(jīng)補(bǔ)稅了是什么意思
2020 12/06 10:46
84785029
2020 12/06 10:50
已處理,把全年數(shù)據(jù)反饋下載到免抵退系統(tǒng)中,把退運(yùn)這單錄入免抵退明細(xì)表系統(tǒng)沖減,請(qǐng)問(wèn)期末留抵稅額是什么?
文老師
2020 12/06 10:53
就是您增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額
84785029
2020 12/06 10:54
增值稅申報(bào)表中免抵退應(yīng)退稅額為什么沒(méi)有數(shù)據(jù),正常是有數(shù)
文老師
2020 12/06 11:36
那您退稅匯總表里面有嗎
84785029
2020 12/06 11:41
退稅匯總表還沒(méi)有填期末留抵稅額所以沒(méi)有數(shù)
文老師
2020 12/06 14:33
那您增值稅的申報(bào)了嗎
84785029
2020 12/06 14:40
增值稅申報(bào)時(shí),主表上應(yīng)退稅額無(wú)數(shù)據(jù)?
文老師
2020 12/06 14:44
是先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅
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