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老師!我們10付了6個月的房租,11月份才收到票,請問一下,10月和11月我該怎么做賬呢



你好
借 預(yù)付賬款
貸銀行存款
借管理費用等?
貸預(yù)付賬款?
2020 12/05 17:08

84784947 

2020 12/05 17:10
我沒有啟用預(yù)付,放在應(yīng)付里面呢,可以嘛?我不是應(yīng)該把這些費用平均分?jǐn)偟竭@6個月的嗎,我不知道怎么做分錄分配了

玲老師 

2020 12/05 17:11
你好
放在應(yīng)付里面可以
第二個伊始是分?jǐn)?每個月一樣的分錄? 就是金額是一個月的?

84784947 

2020 12/05 17:27
第二個月的時候,發(fā)票來了,我需要把他們從應(yīng)付里面轉(zhuǎn)到哪個科目里面放著呢?借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款—房租 這后面的待攤費用不知道怎么寫分錄呢

玲老師 

2020 12/05 17:30
你好
所有攤銷分錄 一樣
借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款—房租

84784947 

2020 12/05 22:00
這是每個月都需要做一筆這樣的分錄嘛

玲老師 

2020 12/05 22:09
對,每個月都做這個分錄,金額也一樣

84784947 

2020 12/05 22:11
那我的發(fā)票是回來以后直接付在當(dāng)月攤銷的后面嗎?發(fā)票沒有回來的這個月,也可以攤銷嘛

玲老師 

2020 12/05 22:12
可以
也可以自己再做一個分?jǐn)偙?/div>

玲老師 

2020 12/05 22:14
您好
發(fā)票沒回來也可以攤銷,收到發(fā)票時把沒有發(fā)票那個分錄紅字再按發(fā)票分?jǐn)?/div>


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