問題已解決
(本單位為政府會計制度) 老師,請問一下有一筆零余額款項分別要支付給A、B兩個公司,但全部錯付給了A,后A將多轉部分轉回我們基本戶后,才從基本戶轉給了B。這種情況預算會計要如何做分錄?



學員您好,像這種退回重付這種情況,退回時掛往來款,重付時沖往來款即可,不用做預算會計分錄
退回時,
借:銀行存款
貸:其他應付款
重付時,根據(jù)正確的賬號以及原來零余額支付時的相關憑證,寫一份情況說明,領導簽字后,沖往來即可
借:其他應付款
貸:銀行存款
2020 12/08 10:12
