問題已解決
去年的賬面進項稅額應(yīng)該是管理費,這個我今年想調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄



同學你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 12/08 16:23

84784955 

2020 12/08 16:26
老師,請問一下去年的賬面進項稅費比實際申報表里面的少,今年該怎么調(diào)整啊

銘銘老師 

2020 12/08 16:31
同學你好
去年的賬面進項稅費比實際申報表里面的少了,建議你將情況向管理員說明。一般管理員是要核實的,核實后按照專管員的建議去操作。一般會要求你從出錯的那個月起把申報表重做,做好后提交到大廳進行申報更正。

84784955 

2020 12/08 16:33
申報表沒有問題,就賬面做賬的時候有誤

銘銘老師 

2020 12/08 16:53
同學你好
那就找到差額的部分
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額
? ? 貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
? ?貸:利潤分配-未分配利潤
