問題已解決
我之前做會計科目是借主營業(yè)務成本,應交稅費進項,貸應付賬款,然后這個月對方開了紅字發(fā)票過來,我是不是應該借主營業(yè)務成本負數,應交稅費進項轉出,貸應付賬款負數?正確的應該怎么做



倪好,之前你開了紅字信息表,然后做的第一個分錄,是嗎。
2020 12/22 12:47

84784976 

2020 12/22 12:53
不是,我們之前收到正常正數發(fā)票這樣做的

84784976 

2020 12/22 12:55
2019年收到正數發(fā)票做的借主營業(yè)務成本,應交稅費進項,貸應付賬款

郭老師 

2020 12/22 12:55
你好
借應付帳款
借成本負數
貸進項轉出
負數發(fā)票做這個

84784976 

2020 12/22 12:55
今年紅沖的,然后這邊不給用以前年度損益

郭老師 

2020 12/22 12:57
不修改匯算清繳可以不用的

84784976 

2020 12/23 09:40
我做的是借成本負數,貸進項轉出,貸應付賬款負數是不是不可以

84784976 

2020 12/23 09:41
應付賬款要放借方?不能貸負數

郭老師 

2020 12/23 09:59
可以
那個也可以不上就能損益類的不影響
