問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我是事業(yè)單位,對(duì)往來(lái)核銷的賬務(wù)處理怎么做呢?



也就是說(shuō),有些款項(xiàng)你收不到了,是吧。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,壞賬準(zhǔn)備
貸,應(yīng)收帳款
2020 12/23 17:46

84784978 

2020 12/24 10:55
老師我單位沒(méi)有提過(guò)壞賬準(zhǔn)備咋做賬呢?

陳詩(shī)晗老師 

2020 12/24 11:39
你后面確認(rèn)時(shí)補(bǔ)計(jì)提就可以了

84784978 

2020 12/24 12:54
老師你好我單位有一項(xiàng)固定資產(chǎn)沒(méi)有幾計(jì)提過(guò)折舊,現(xiàn)在報(bào)廢了,怎么做賬務(wù)處理呢?

陳詩(shī)晗老師 

2020 12/24 13:37
你之前沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在報(bào)廢的話,你直接按照全部的原子做一個(gè)報(bào)廢損失處理就可以完成,這里還有另外一種處理方式,就是把之前沒(méi)有計(jì)提的折舊補(bǔ)提,補(bǔ)了之后再做報(bào)廢處理。

84784978 

2020 12/24 14:37
借固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借業(yè)務(wù)管理費(fèi)用
貸固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的
這樣對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 

2020 12/24 14:45
你把業(yè)務(wù)管理費(fèi)用換成以前年度盈余調(diào)整
你這里跨年了
