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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,請(qǐng)問法人借款公司款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 :借其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行,是不是錯(cuò)了呢?



一、如果是不欠法定代表人的款項(xiàng),借款時(shí),用“其他應(yīng)收款”科目核算;如果是前期就欠法定代表人的款項(xiàng),現(xiàn)在付款,就是沖減法定代表人的其他應(yīng)付款,屬于償還債務(wù)。
2021 01/11 15:23

84784973 

2021 01/11 15:24
法人欠公司款項(xiàng)

江老師 

2021 01/11 15:25
借:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸:銀行存款
是用這個(gè)科目核算處理。

84784973 

2021 01/11 15:27
用錯(cuò)了科目怎么辦?用了其他應(yīng)付款

江老師 

2021 01/11 15:31
是的,你可以沖銷后,更正處理,就是紅字沖銷更正法做賬務(wù)處理。
