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老師,2019年多確認并申報未開票收入價稅合計106000元,6%增值稅率,今天沖銷,快遞分錄怎么做?



你好,沖銷的分錄是
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2021 01/11 15:51

84785015 

2021 01/11 16:20
然后結轉以前年度損益調整到利潤分配~未分配利潤

鄒老師 

2021 01/11 16:23
你好,是的,是這樣的

老師,2019年多確認并申報未開票收入價稅合計106000元,6%增值稅率,今天沖銷,快遞分錄怎么做?
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