問題已解決
小規(guī)模季報(bào)企業(yè),誤開了一張5%的發(fā)票,本季度增值稅怎么報(bào)?



這個(gè)學(xué)員問了稅局反饋是這個(gè)按正確申報(bào)就可以,不看錯(cuò)誤發(fā)票,開紅字再開藍(lán)字,這個(gè)申報(bào)是減去掉紅字,去掉藍(lán)字按剩下去申報(bào)
2021 01/11 19:50

84785030 

2021 01/11 19:53
是12月開的,

maize老師 

2021 01/11 20:05
我知道你是4季度開的,是按正確去申報(bào),不看錯(cuò)誤發(fā)票稅率,

maize老師 

2021 01/11 20:05
換成正確這個(gè)去申報(bào)這個(gè)

84785030 

2021 01/11 20:31
就是說按1%和5%的合計(jì)銷售金額填收入?

maize老師 

2021 01/11 21:06
是的,是的,是的,是的,學(xué)員問稅局反饋是這樣,不需要交稅,最后免稅額按3%自動生成,交稅,按1%交稅不是按5%錯(cuò)誤交,換成1%交稅申報(bào)這樣,

84785030 

2021 01/11 21:30
明白了,謝謝,老師

maize老師 

2021 01/11 21:34
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了,
