問題已解決
老師,現(xiàn)在印花稅不是每個(gè)月申報(bào)?現(xiàn)在我們申報(bào)12月份加工承攬合同是負(fù)數(shù),之前是多交了稅款,那這個(gè)月我們還申報(bào)嗎



你好,印花稅可以不用繳納稅款,但是申報(bào)要看一下這個(gè)稅種是不是核定的每個(gè)月都要申報(bào)的
2021 01/12 10:26

84784960 

2021 01/12 10:30
這個(gè)稅種是每個(gè)月核定要申報(bào)的,我們一整年計(jì)算下來,這個(gè)月就是負(fù)數(shù)了,意思是之前多繳納稅款了,這樣的情況是負(fù)數(shù)稅局一定不給辦理退稅了吧

王晶老師 

2021 01/12 10:32
嗯嗯,是的呢,那0申報(bào)的呢

84784960 

2021 01/12 10:36
好的,還有請教給個(gè)問題哈,這兩個(gè)月我們公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)增值稅附表一自動(dòng)導(dǎo)出來的13%開具增值稅專票數(shù)據(jù)和稅盤打印出來的開票數(shù)據(jù)不一致的情況,往月都是一致的,出現(xiàn)這樣情況,一般是什么原因會(huì)出現(xiàn)這樣的情況呢

王晶老師 

2021 01/12 10:39
金額不對還是稅額有小數(shù)點(diǎn)的差異

84784960 

2021 01/12 10:40
整個(gè)數(shù)據(jù)都有差

王晶老師 

2021 01/12 10:42
那是應(yīng)該 是數(shù)據(jù)沒有同步

84784960 

2021 01/12 10:53
往月都沒有問題呢,就這兩個(gè)月就出現(xiàn)13%數(shù)據(jù)不一致的現(xiàn)象

84784960 

2021 01/12 11:18
老師,我發(fā)現(xiàn)問題了,我們當(dāng)月沖了一張11月份的一張專票,在12月18日都已經(jīng)沖成功了,會(huì)不會(huì)是稅局?jǐn)?shù)據(jù)不同步呢

王晶老師 

2021 01/12 11:31
那是有點(diǎn)延誤的呢,有時(shí)候數(shù)據(jù)

84784960 

2021 01/12 11:33
那最后按稅盤的數(shù)據(jù)來申報(bào)為準(zhǔn)?

王晶老師 

2021 01/12 14:40
按照稅盤的數(shù)據(jù)申報(bào)
