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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下,9月份我們的進(jìn)賬稅額不夠,10月份申報(bào)了,形成欠稅額17000元。10 月底進(jìn)來發(fā)票了。11月份報(bào)完稅然后才能去處理這個(gè)欠稅,相當(dāng)于12月份抵的欠稅額。(就是留底抵欠稅)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理?



你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?如果是一般納稅人,就是需要從10月開始計(jì)算欠繳稅款的滯納金。
2021 01/20 17:14

84785005 

2021 01/20 17:26
請(qǐng)問老師,怎么賬務(wù)處理呢?

江老師 

2021 01/20 17:28
我不知道你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

84785005 

2021 01/20 17:43
我們是一般納稅人,老師

江老師 

2021 01/20 17:44
一、2020年10月報(bào)稅截止日期是2020年12月24日,你們欠稅,需要從2020年12月25日開始計(jì)算欠繳稅款的滯納金,每日萬分之五的滯納金。
二、需要補(bǔ)交稅款,滯納金,可能有罰款。

84785005 

2021 01/20 17:45
賬務(wù)處理怎么做呢,分錄

江老師 

2021 01/20 17:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金
貸:銀行存款

84785005 

2021 01/20 18:32
老師,做憑證時(shí)填寫的金額是這樣嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17000?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅17000*0.07?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金
貸:銀行存款

江老師 

2021 01/20 18:35
是的,就是這樣的,計(jì)算了增值稅及增值稅附加稅。
