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問(wèn)題已解決

老師,開(kāi)錯(cuò)了增值稅發(fā)票出了月是不是需要紅沖了?對(duì)方?jīng)]抵扣只需要開(kāi)票方直接紅沖重新開(kāi)具就可以了嗎?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/01 14:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,是的,無(wú)法作廢,只能申請(qǐng)紅沖。 2,是的
2021 02/01 14:07
84784981
2021 02/01 14:08
那我如何紅沖?是不是我這邊電腦上直接申請(qǐng)就可以了,不需要對(duì)方操作吧
鄒老師
2021 02/01 14:09
你好 在系統(tǒng)填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過(guò)之后錄入通知單號(hào)碼開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)就是了
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