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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2929年12月工資少計(jì)提了2萬元,我一月做賬不提可以嗎,分錄是:借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)付工資??梢詥?/p>



您好,您公司使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,是可以這樣做補(bǔ)計(jì)提分錄的。
2021 02/18 16:01

84784997 

2021 02/18 16:03
老師,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,分錄是這么做嗎,對嗎老師

84784997 

2021 02/18 16:04
是不是借,成本貸應(yīng)付工資呀

張艷老師 

2021 02/18 16:05
分錄是正確的,貸方可以使用應(yīng)付職工薪酬科目

84784997 

2021 02/18 16:08
嗯,是的,老師,那我要是直接進(jìn)成本還是進(jìn)未分配利潤好呢,老師

張艷老師 

2021 02/18 16:12
由于您公司使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,就直接計(jì)入利潤分配--未分配利潤科目就是了。

84784997 

2021 02/18 16:14
老師,你看

張艷老師 

2021 02/18 16:17
您的具體問題是什么呢?

84784997 

2021 02/18 16:21
是的老師,如果金額不多的話是不是可以直接進(jìn)到今年的成本里呀

張艷老師 

2021 02/18 16:22
可以證明理解,但是建議還是基于權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算。
